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好律師> 法律法規(guī)庫> 政策參考> 中國保險監(jiān)督管理委員會關(guān)于開展保險統(tǒng)計自查的通知
  • 【發(fā)布單位】中國保險監(jiān)督管理委員會
  • 【發(fā)布文號】--
  • 【發(fā)布日期】2006-03-20
  • 【生效日期】2006-03-20
  • 【失效日期】--
  • 【文件來源】中國保險監(jiān)督管理委員會
  • 【所屬類別】政策參考

中國保險監(jiān)督管理委員會關(guān)于開展保險統(tǒng)計自查的通知

中國保險監(jiān)督管理委員會關(guān)于開展保險統(tǒng)計自查的通知




各保險公司、各保險資產(chǎn)管理公司:

為貫徹落實全國保險工作會議精神,全面推進保險統(tǒng)計工作,為保險業(yè)又快又好地發(fā)展服務(wù),我會決定開展統(tǒng)計現(xiàn)場檢查工作。本次檢查分為公司自查和現(xiàn)場檢查兩個階段,現(xiàn)就公司自查階段的有關(guān)事項通知如下:

一、自查范圍

(一)保險公司及保險資產(chǎn)管理公司。

(二)保險公司中支以上(含中支)分支機構(gòu)。

二、自查內(nèi)容

(一)統(tǒng)計內(nèi)控制度情況。主要自查本公司統(tǒng)計管理制度建立和執(zhí)行情況;統(tǒng)計賬證健全情況;本公司統(tǒng)計部門、統(tǒng)計責任人、統(tǒng)計聯(lián)系人和統(tǒng)計人員設(shè)置情況;本公司組織統(tǒng)計培訓情況等。

(二)統(tǒng)計信息質(zhì)量。主要自查本公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性、準確性和完整性情況。法人機構(gòu)主要自查總、分公司報送保監(jiān)會的數(shù)據(jù)是否有遺漏,總、分公司匯總數(shù)據(jù)是否相符;分支機構(gòu)主要自查賬表是否相符;原始憑證、臺賬和有關(guān)報表是否一致。

重點自查以下統(tǒng)計指標的真實性、準確性和完整性:

1.產(chǎn)險公司:機構(gòu)數(shù)、人員數(shù)、保險金額、簽單保費及分險種簽單保費、保費收入及分險種保費收入、批單保費、賠款支出及分險種賠款支出、應(yīng)收保費及分險種應(yīng)收保費、其他應(yīng)收款、手續(xù)費支出、準備金等;

2.壽險公司:機構(gòu)數(shù)、人員數(shù)、營銷員數(shù)、保費收入及分渠道保費收入、躉交和期交保費收入、其他應(yīng)收款、賠款支出、死傷醫(yī)療給付、滿期給付、年金給付、退保金、傭金支出、準備金等。

3.保險資產(chǎn)管理公司:資金運用成本及產(chǎn)品分布、各品種跌價和減值準備、各品種投資收益、資產(chǎn)管理費收入、營業(yè)費用等。

(三)統(tǒng)計管理方面。主要自查本公司統(tǒng)計資料的整理、歸檔情況;本公司統(tǒng)計檢查開展情況;本公司統(tǒng)計信息系統(tǒng)的完備性和安全性情況,與保監(jiān)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫的配套情況等。

三、自查指標統(tǒng)計區(qū)間

在2005年全年、2006年1季度統(tǒng)計區(qū)間內(nèi),各公司自查統(tǒng)計信息質(zhì)量。

四、工作要求

(一)各保險公司總公司、各保險資產(chǎn)管理公司應(yīng)嚴格按照本通知的要求,自2006年4月1日起,組織開展統(tǒng)計自查工作。在自查結(jié)束后,應(yīng)對自查工作進行全面總結(jié),并寫出自查報告,于2006年5月12日前報我會。

(二)各保險公司在組織好總公司自查工作的同時,還應(yīng)組織好系統(tǒng)內(nèi)各分支機構(gòu)的自查工作。分支機構(gòu)的自查工作按各保監(jiān)局的自查要求進行。

二○○六年三月二十日

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